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云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算公开


来源:云县栗树彝族傣族乡人民政府 作者: 时间:2024-03-27 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092201036100700000

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务,落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:综合办公室(下设医保物价办、财务科、库房、人事)、医务科(下设临床科、医疗质量与安全管理控制科、病案管理科、信息科、全科医疗科、内(儿)科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科(下设计划生育专业)、麻醉科)、护理部(下设感染管理科)、口腔科、中医科(下设中医综合服务区、康复科、预防保健科)、医技科(下设检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室)、药剂科(下设西药房、收费室)、公卫办(下设预防接种)。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

云县栗树彝族傣族乡卫生院在云县卫生健康局及大寨镇党委政府的正确领导下,在医共体总医院精心指导下,重点工作稳步推进;以深化医改为抓手,全面提升县域医疗卫生综合服务能力;防治艾滋病工作扎实推进;基本公共卫生服务均等化推进,群众大卫生意识逐渐树立,防病前哨作用充分得以发挥;大力发展中医药事业,促进中医药传承与开放创新,提升中医药服务能力;疾病防控与卫生应急工作切实加强;建立综合监管制度,医疗质量安全和服务监管显著加强;聚焦党的建设,党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县栗树彝族傣族乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制30人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆,(未纳入2024年预算,无公务用车购置及运行维护费预算)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4002320.56元,其中:一般公共预算4002320.56元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年(2023年度)的3572043.39元对比增加430277.17元,增长12.05%。主要原因是:在编职工30人与上年27人同比增长3人;2024年度增加基本公共卫生项目预算60000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入4002320.56元,其中:本年收入4002320.56元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4002320.56元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年(2023年度)的3572043.39元对比增加430277.17元,增长12.05%。主要原因是:在编职工30人与上年27人同比增长3人;2024年度增加基本公共卫生项目预算60000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4002320.56 元。财政拨款安排支出4002320.56 元,其中:基本支出3942320.56 元,与上年(2023年度)的3572043.39元对比增加370277.17元,增长10.37%。主要原因是:在编职工30人与上年27人同比增长3人。

项目支出60000.00元,与上年(2023年度)的0元对比增加60000.00元,增长100.00%。主要原因是:2023年度项目支出预算由主管局统一做,2024年度增加基本公共卫生项目预算60000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出493693.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。其中:2080502事业单位离退休107022.00元,主要用于退休人员工资支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出300161.28元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出76178.67元,主要用于职业年金缴费支出;2080801死亡抚恤10332.00元,主要用于退休职工遗属补助支出。

2.210卫生健康支出3244625.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。其中:2100302乡镇卫生院2975605.06元,主要用于干部职工工资性支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出39600.00元,主要用于发放县级乡村医生工资;2100408基本公共卫生服务60000元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作;2101102事业单位医疗156200.57元,主要用于医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出13220.02元,主要用于大病保险缴费支出。

3.221住房保障支出264000.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。其中:2210201住房公积金264000.96元,主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3745169.56 元(其中:基本支出3745169.56 元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。其中:30101基本工资931800.00元,主要用于干部职工基本工资性支出;30102津贴补贴261936.00 元,主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出;30107绩效工资1726272.00元,主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费300161.28元,主要用于干部职工基本养老保险缴费支出;30109职业年金缴费76178.67元,主要用于干部职工职业年金缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费156200.57元,主要用干部职工基本医疗保险缴费支出;30112其他社会保障缴费28620.08 元,主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出;30113住房公积金264000.96元,主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出100197.00 元(基本支出40197.00 元,项目支出60000.00元),占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。其中:30216培训费13977.00 元,主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费26220.00元,主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出;30218专用材料费60000.00元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。

3.303对个人和家庭的补助支出156954.00 元(基本支出156954.00 元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。其中:30302退休费107022.00元,主要用于退休干部工资性支出;30305生活补助39600.00元,主要用于乡村医生工资的生活补助。30304抚恤金10332.00元,主要用于退休职工遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

云县栗树彝族傣族乡卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云县栗树彝族傣族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

云县栗树彝族傣族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县栗树彝族傣族乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目0个,部门政府采购预算总额0元,其中:部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年(2023年度)对比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年因公出国(境)费预算为0元,与上年(2023年度)对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年公务接待费预算为0元,与上年(2023年度)对比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年(2023年度)对比无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年(2023年度)对比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年(2023年度)对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施基本公共卫生项目,免费向城居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》实施,建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年机关运行经费安排0元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2023年度)的0元对比增长0元,增长0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云县栗树彝族傣族乡卫生院资产总额:10038058.44元,其中,流动资产4174939.08元,固定资产净值5535429.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值275751.18元,其他资产51938.99元。与上年10019302.81元相比,本年资产总额增加18755.63元,增长0.19%,其中:流动资产增加515796.60元,固定资产净值减少452853.24元,无形资产净值减少53380.02元,其他资产增长9192.47元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

资产总额比上年(2022年度)的10019302.81元增加18755.63元,增长0.19%。增加的原因是:主要是货币资金增加154284.00元,2023年总收入8300249.31元较2022年7453930.45元增长846318.86元,故2023年末货币资金较2022年增长;应收账款增长127886.35元,暨医疗收入增长,应收医疗款(社保医疗保险金)相应增长;2023年新增待摊费用186000.00元,用于卫生院捡漏翻新修缮房屋。然而非流动资产:固定资产净值及无形资产净值总计5811180.37元较2022年6317413.81元减少506233.44元,主要是计提折旧净值减少,综上所属导致2023年资产总额较2022年增长0.19%。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县栗树彝族傣族乡卫生院2024年部门预算表

(详见附件)

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