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云县供销合作社联合社2017年度部门决算公开情况说明


来源: 作者:云县县政府  时间:2018-10-25 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200647501000

云县供销合作社联合社2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

1、宣传贯彻党中央、国务院、以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全系统改革和发展。

3、指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”,承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系。

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系。

5、行使本级社有资产出资人代表职能,管理社有资产,指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计工作;负责系统信息宣传工作;对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7、承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、部门基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制12人,事业编制0人。在职实有13人,其中: 财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第一部分 云县供销社概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案(可看文件,并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的)。

(二)2017年度重点工作任务介绍

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

1、宣传贯彻党中央、国务院、以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全系统改革和发展。

3、指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”,承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系。

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系。

5、行使本级社有资产出资人代表职能,管理社有资产,指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计工作;负责系统信息宣传工作;对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7、承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成可看文件,并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的)

纳入云县供销社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

{C}1.            云县供销合作社联合社

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云县供销社部门2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  云县供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县供销社部门2017年度收入合计2355295.16元。其中:财政拨款收入2355295.16元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年2046872.58元增加308422.58元,主要原因为人员调入和政策性增资。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

云县供销社部门2017年度支出合计2324105.7元。其中:基本支出2170295.16元,占总支出的93%;项目支出153810.54元,占总支出的7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年支出2,190,984.93元增加133120.77元,增长6%,主要原因为人员调入和政策性增资。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2170295.16元。比上年1902872.58增加267442.58元,主要原因为人员调入和政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153,810.54元。与上年288,112.35元减少134301.81元主要原因为上级安排项目减少。具体项目为1、云县财行发〔2017〕184号两个服务体系建设39,720.00元;2、云县财行发〔2016〕90号两个服务体系建设工作经费19000元;3、云县财企发〔2016〕15号2016供销改革与发展资金40000元;4、云县财企发〔2016〕7号2016年消化供销财务挂账资金5,147.65元;5、云县财企发〔2017〕1号2017年系统财务挂账资金49,942.89元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县供销联合社合作社部门2017年度一般公共预算财政拨款收入2355295.16元,占本年收入合计的100%比上年2046872.58元增加308422.58元,增长15%,主要原因为人员调入和政策性增资

云县供销社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2324105.7元,占本年支出合计的100%。比上年支出2,190,984.93元增加133120.77元,增长6%,主要原因为人员调入和政策性增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

5、社会保障和就业支出443,361.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的19%主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助。

6、医疗卫生与计划生育支出74,130.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%主要用于行政单位医疗。

7、商业服务业等支出1,690,070.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的72%主要用于 一般行政管理事务和其他商业流通事务支出。

8、住房保障支出116,544.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%主要用于住房公积金支出。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县供销社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县供销社部门2017年机关运行经费支出182,311.76万元,与上年93,448.98元增加88862.78元,主要原因为人员调入和政策性增资。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、电话费、工会费等机关运行支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云县供销社部门资产总额270,178.85元,其中,流动资产264,738.85元,固定资产5,440.00元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31189.46元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

27.01 

26.46 

0.55 

0.55 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合   计

货物

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四){C}绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标,即财政投入的产出,部门工作取得的成效。

(五)其他重要事项情况说明

“在本单位(或部门)2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释(如未使用专用名词则写明“本单位(或部门)2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。”)。

监督索引号53092200647501111

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