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后箐彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明


来源: 作者:后箐彝族乡人民政府  时间:2019-03-25 点击率:打印 】【 关闭

 监督索引号53092200855600000

目录

第一部分 后箐彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

、市对下项转移支付情况

政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 后箐彝族乡人民政府2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

后箐彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推动基层民主,促进农村和谐;五是转变工作职能,改进工作方式。          

  (二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共9个,分别是后箐乡政府机关、党委、人大、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心,其中行政单位3个,参其他事业单位6个(含一个参照公务员管理事业单位)。

)重点工作概述

2019年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,确保经济持续健康发展和社会和谐稳定,为决胜全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制 26人,事业编制32人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1326.34万元,其中:一般公共预算财政拨款1326.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1326.34万元,其中:本年收入1326.34万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1326.34万元(本级财力1326.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1326.34万元。财政拨款安排支出 1326.34万元,其中,基本支出1112.94万元,项目支出213.40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出432.00万元,主要用于行政单位运转支出;

2、文化体育与传媒支出39.07万元,主要用于文体中心运转支出;

3、社会保障和就业支出109.66万元,主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出;

卫生健康支出47.75万元,主要用于职工医疗保险支出;

5、农林水支出637.27万元,主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出;

6、住房保障支出60.60万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组(其中:基本支出1112.94万元,项目支出213.40万元)。

工资福利支出767.02万元,商品和服务支出105.53万元,对个人和家庭补助240.39万元,资本性支出0万元。

五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金10.83万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡人民政府部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.00万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出700万元),公务接待费支出5.00万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数无明显增减变化。

(二)部门基预本支出增减变化情况及原因说明

  (1)2019年工资福利支出比2018年增加18.84万元,是因为政策性调资;

  (2)2019年商品和服务支出比2018年减少0.42万元,是因为办公费减少;

  (3)2019年对个人和家庭的补助比2018年增加109.02万元,是因为增加了村主任助理人员的工资、绩效等。

(三)部门项目支出增减变化情况及原因说明

  2019年本次下达项目支出213.40万元比2018年0万元增加213.40万元,原因是下达2019年乡镇扶贫工作经费30万元,重先安排2018年收回乡镇扶贫工作经费16.35万元及2018年收扶贫专项资金167.05万元

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排105.53万元其中:办公费68.50万元,培训费2.42万元,工会经费5.33 万元,公务用车运行维护费用6.00万元,其他交通费用23.28万元(公务交通补贴)。2018年机关运行经费安排105.98万元,2019年较2018年减少0.45万元,减少原因为其他交通费用(公务交通补贴)减少。

(三)国有资产占用情况

   

(四)本部门预算绩效情况说明

    1、 重新安排2018年收回的乡镇扶贫工作经费16.35万元及2018年收扶贫专项资金167.05万元,保障后箐乡2019年各项有效工作开展,确保各项工作顺利开展。

2、2019年乡镇扶贫工作经费30万元,保障后箐乡2019年各项有效工作开展,确保各项工作顺利开展。

(五)部门“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算数12.00万元,其中公务招待费5.00万元,公务用车运行7.00万元,与上年比较无明显增减变动

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                 后箐彝族乡人民政府

                                 2019年3月23日

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2019年预算公开修改.xlsx

  
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