云县综合行政执法局2025年部门预算公开 |
来源:云县综合行政执法局 作者: 时间:2025-03-14 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
监督索引号53092200671600000 云县综合行政执法局2025年部门预算 公开 2025年部门预算公开目录 第一部分 云县城市管理综合行政执法局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云县综合行政执法局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、部门项目支出绩效目标表(本次下达) 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 第一部分 云县综合行政执法局 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.负责有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。 2.负债拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战略组织实施。 3.负债拟定城市管理经费的中长期发展和年度计划并实施。 4.负债对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。 5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的监督管理工作。 6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。 7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的审批职责,负责临时占用城市道路的项目审批事项,负责临时户外广告设置审批事项。 8.承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。9.承担全县城市市政设施管理工作。 10.协助指导乡镇综合执法管理业务工作。 11完成县委、县政府交办的其他业务。 (二)机构设置情况 云县综合行政执法局共设置7个内设机构,包括:办公室、审批股、法规股、监督股、执法一大队、执法二大、执法三大队。所属单位0个,分别是0个。 (三)重点工作概述 云县综合行政执法局2025年的重点工作:1.规范经营秩序,加强道路主干道、商业街区、农贸市场周边等重点区域的巡查,严格治理占道经营、流动摊点等行为,确保道路畅通和市容整洁。2.清理违规广告,全面排查并拆除未经审批、存在安全隐患或影响市容市貌的户外广告牌匾、横幅标语等。3.治理车辆违停,加大对人行道机动车、非机动车乱停乱放的整治力度,合理施划停车泊位,引导车辆规范停放。4.加强违章建筑清理整治,采取“试点推动、全面推进”的方式,强力推进云县城镇住宅小区违章搭建清理整治。5.加快推进数字化城市建设,进一步完善指挥中心功能,提高城市管理精细化管理水平。6.加快队伍建设,组织开展业务培训和政治学习,提高人员的专业素养和服务意识。7.加强纪律作风建设,严肃工作纪律,杜绝不作为、乱作为等现象,树立良好的队伍形象。 二、预算单位基本情况 云县综合行政执法局编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制41人,其中:行政编制11人(含工勤人员编制1人),事业编制6人,参公管理24人。在职实有83人,其中:财政全额保障83人(含编外协管员50人),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。 车辆编制2辆,实有车辆7辆,超编5辆(超编原因是机构改革2025年从其他单位划转待报废电瓶车5辆)。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入9,729,122.99元,其中:一般公共预算9,729,122.99元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。 与上年(2024年度)的7,269,767.12元对比增加2,459,355.87元,增加33.83%。主要原因是机构改革职能划转新调入人员11人,所以经费增加。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款总收入9,729,122.99元,其中:本年收入9,729,122.99元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,729,122.99元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年(2024年度)的7,269,767.12元对比增加2,459,355.87元,增长33.83%。主要原因是机构改革职能划转新调入人员11人,所以经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出9,729,122.99元。财政拨款安排支出9,729,122.99元,其中:基本支出8,929,122.99元,与上(2024年)年的6,969,767.12元对比增加1,959,355.87元,增加28.11%,主要原因是机构改革职能划转新调入人员11人,所以经费增加。 项目支出800,000.00元,与上年(2024年)的300,000.00元对比增加500,000.00元,增加167%,主要原因是新增春节系列活动经费项目和城区道路交通导线施划经费项目。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.201一般公共服务支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中:2019999其他一般公共服务支出100000.00元,主要用于一般公共服务支出。 2.208社会保障和就业支出733,584.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535,704.96元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080501行政单位离退休支出197,880.00元,主要用于退休人员工资。 3.210卫生健康支出257,372.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。其中:2101101行政单位医疗217,542.86元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费;2101102事业单位医疗23,243.41元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出16,586.71元,主要用于职工大病保险缴费。 4.212城乡社区支出8,231,202.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。其中2120101行政支出4,440,992.33元,主要用于职工工资及城区项目管理支出;2120102一般行政管理事务335,684.00元,主要用于行政管理事务支出;2120104城管执法3,454,526.00元,主要用于协管员工资及五险一金支出。 5.221住房保障支出406,962.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。其中:2210201住房公积金406,962.72元,主要用于职工住房公积金缴费。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.301工资福利支出元8,271,758.73元(其中:基本支出8,271,758.73元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。其中:30101基本工资1,444,668.00元,主要用于人员工资基本工资支出;30102津贴补贴1,578,204.00元,主要用于人员工资津贴补贴支出;30103奖金646,810.00元,主要用于人员工资奖金支出;30107绩效工资234,624.00元,主要用于行政人员绩效考核奖励(2017年提高标准部分)支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费535,704.96元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费240,786.27元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;30112其他社会保障缴费19,472.78元,主要用于职工工伤保险失业保险等缴费支出;30113住房公积金406,962.72元,主要用于职工住房公积金缴费支出。30199其他工作分类支出3,164,526.00元,主要用于编外人员协管员工资及社会保障缴费支出。 2.302商品和服务支出1,259,484.26元(基本支出459,484.26元,项目支出800,000.00元),占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。其中:30201办公费74,684.00元,主要用于办公用品费支出;30202印刷费23,000.00元,主要用于办公耗材支出,30205水费6,000.00元,主要用于办公楼水费支出;;30206电费46,000.00元,主要用于办公室电费支出;30207邮电费46,000.00元,主要用于办公室电话费及网络服务费支出;30211差旅费40,000.00元,主要用于差旅费支出;30216培训费121,670.02元,主要用于职工培训费支出;30217公务接待费4,100.00元,主要用于公务接待支出;30226劳务费235,000.00元,主要用于城区道路交通导线施划及春节系列活动经费项目支出;30228工会经费52,914.24元,主要用于工会活动支出;30231公务用车运行维护费36,000.00元,主要用于公务用车维护费支出。30239其他交通费用259,800.00元,主要用于职工其他交通补助支出;30224被装购置264,316.00元,主要用于执法服装购买及办公电脑配置;30214租赁费50,000.00元,主要用于智慧停车项目车辆租赁费支出。 3.303对个人和家庭的补助支出197,880.00元(基本支出197,880.00元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。其中:30302退休费197,880.00元,主要用于发放退休职工工资。 五、县对下专项转移支付情况 云县综合行政执法局2025年无对下专项转移支付情况。 (一)与中央配套事项 云县综合行政执法局无与中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 云县综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 云县综合行政执法局无经济社会事业发展事项。 六、部门政府采购预算情况 云县综合行政执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算总额160,316.00元,其中:政府采购货物预算160,360.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元,较上年预算的68,700.00元减少27,700.00元,下降40.32%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 云县综合行政执法局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 云县综合行政执法局2025年公务接待费预算为4,100.00元,较上年12,700.00元减少8,600.00元,下降67.71%,国内公务接待批次为12次,共计接待人70次。 公务接待费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。 (三)公务用车购置及运行维护费 云县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元,较上年56,000.00元减少20,000.00元,下降35.71%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元无增减变化;公务用车运行维护费36,000.00元,较上年56,000.00减少20,000.00元,下降35.71%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。 公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理。 八、重点项目预算绩效目标情况 云县综合行政执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开项目名称:云县共享电动自行车项目 立项依据:云县投资促进局关于批准共享电动自行车入住云县运营的请示(云县投发[2020]11号);根据云县人民政府办公室批复意见,云县招商引资工作委员会办公室关于做好共享电动自行车项目洽谈引进工作的函。 项目实施单位:云县综合行政执法局 项目基本概况:缓解城市机动车道路拥堵问题,满足群众多种出行方式选择需求,符合政府提出的创建文明、绿色、环保、低碳绿色城市的要求。 1.总投入运营电动自行车1000辆,其中第一批600辆;第二批400辆,根据运营及市场需求情况乙方提出申请,甲方同意后投放。 2.电动自行车品牌:阿拉丁电动自行车,符合《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB17761-2018),并提供《电动自行车产品合格证》,办理落户上牌手续后方可投放。云县县城投放点60个。 项目实施内容:县城建成区拥有电动自行车1000辆的便民电动自行车服务系统。 资金来源:企业自筹,投入项目资金100,000.00元。 项目实施计划:5年(自本协议签订之日起计算,即2020年1月至2025年12月31日);其中第一批600辆;第二批400辆,后续根据市民的用车需求逐步增加车辆数量。 项目实施效果: 1.体现绿色出行的理念,方便广大市民中短途出行需求,缓解城区压力。建设期短,能起到立竿见影的效果。2.不断更新运行软件系统,专研技术创新,能够更稳准的为用户提供服务。3.加强运营效果监督,加强热点调度避免车辆堆积如山和无车可用情况。4.针对用户反馈的问题,及时响应和解决 ,不断提高用户用车体验及满意度。 云县综合行政执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开项目名称:智慧停车项目补助经费 立项依据:云县人民政府办公室(云县政办法[2020]47号)关于印发《云县城市道路智慧停车服务市场化管理工作实施方案》的通知。 项目实施单位:云县综合行政执法局 项目基本概况:加强城市道路管理,规范停车秩序,确保城市道路交通安全畅通,有效利用我县公共停车资源,缓解县城停车和交通压力,让群众出行更加方便,提高城市道路通行能力。创建“美丽城市”有着积极作用。建设数字化信息指挥中心1个,加强信息化平台建成具有基本的数据采集、对接、审核等功能的信息化,初步实现数据会聚,形成行政执法综合监督信息库,开展分析、研判等综合监督应用,加快推进跨地区、跨部门执法信息系统互联互通,实现数据共享,解决“信息孤岛”等问题。强化职能应用,研究开发行政执法职能辅助信息系统,利用语音识别、文本分析等技术对行政执法信息数据资源进行分析挖掘,向政府人员精准推送办案规范、法律法规的有效重要来源。 项目实施内容:建设数字化信息指挥中心一个,地面智慧停车泊位3556个,新建智慧灯杆845盏、配备城市智慧管理系统、智慧充电系统、环境监测系统,5G微基站。 资金来源:企业自筹,投入项目资金59,100,000.00元。 项目实施计划:本项目分两个阶段的建设:第一阶段实现半智能化停车(2021年至2022年);第二阶段实现智慧化停车和智慧化城市管理(2022年至2037年)。 项目实施效果:实现停车泊位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化。1.总结运营经验,根据云县市民的出行需求不断优化停车站点,真正做到便民。2.不断更新运行的软件系统,专研技术创新,能够更稳准的为用户提供服务。3.加强运营效果监督,加强热点调度避免车辆避免车辆乱放。4.针对用户反馈的问题,及时响应和解决 ,不断提高用户用车体验及满意度。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 云县综合行政执法局2025年机关运行经费安排459,484.26元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年291.301.68元对比增加168,182.58元,增长57.73%。机关运行经费增长的原因是机构改革职能划转开展业务范围扩大人员增加,所以运行经费增长。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,云县综合行政执法局资产总额:1,713,225.06元,其中,流动资产1,479,991.89元,固定资产228,333.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4,900.00元,其他资产0元。与上年1,789,828.80相比,本年资产总额减少76,603.74元,其中:流动资产(2023年1,547,406.36元)减少67,414.47元,固定资产(2023年236,472.44元)减少8,139.27元,无形资产(2023年5,950.00元)减少1050.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。 资产总额比上年1,789,828.80元减少76,603.74元,减少的原因是:流动资产减少67,414.47元、计提固定资产折旧8139.27元、计提无形资产摊销1050.00元等原因。 鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。 第二部分 云县综合行政执法局 2025年部门预算表 (详见附件2) 监督索引号53092200671600111 |