云县刘家箐水库管理局2025年部门预算公开 |
来源:云县水务局 作者: 时间:2025-03-19 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
监督索引号53092200433200000 云县刘家箐水库管理局2025年部门预算公开 2025年部门预算公开目录 第一部分 云县刘家箐水库管理局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云县刘家箐水库管理局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、项目支出绩效目标表(本次下达) 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云县刘家箐水库管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主,兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。 云县刘家箐水库管理局在县委、县政府的统一领导下,认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策,不断增强服务社会能力,为水利工程建设及正常运行提供管理保障,对水库大坝进行安全监测、水文监测、渠道维修养护、灌溉用水调配,按设计要求蓄足水量,解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求,充分发挥水库服务经济社会发展的功能;负责做好水库的调度运用计划;制定供水计划和水量调度方案。 (二)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:办公室,技术股(运行管理股),资产财务股,安全保卫股所;属单位0个。 (三)重点工作概述 1、坚持党的全面领导,强化组织管理。一是抓实基层党的建设。二是抓实党风廉政建设。三是抓实意识形态和精神文明建设。四是抓实综治维稳平安建设。 2、坚持安全责任制,强化安全管理。一是抓好库区和渠道安全管理。二是开展库区偷捕偷钓偷牧专项整治活动。三是加强库区安全巡查。 3、坚持值班值守,强化运行管理。一是严格应急值班值守。二是抓好供水调度保障。三是抓好水雨情观测。四是抓好水库蓄水。五是对水库大坝进行安全监测、做好大坝、溢洪道、输水隧洞、闸门房、渠道、闸阀等维修养护。 4、坚持内外兼修,强化经济管理。一是积极向上争取项目资金。二是抓好水费收缴。三是抓好财经管理。 5、坚持大局意识,强化中心工作。一是抓好灌区提升改造建设。二是抓实产业发展。三是抓好依法治县和普法宣传教育工作。五是积极开展爱国卫生“七个专项行动”;六是积极完成县委、县人民政府和县水务局交办的其他工作任务,为云县经济社会发展贡献力量。 二、预算单位基本情况 云县刘家箐水库管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1602870.87元,其中:一般公共预算入1542870.87元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入60000.00元。 与上年(2024年度)的1556944.02元对比增加45926.85元,增加2.90%。主要原因是:基本支出减少了54073.15元,与上年(2024年度)对比下降3.5%,其中:人员经费减少50229.05元,公用经费减少3844.5元,项目支出增加100000.00元,与上年对增加100%。基本支出减少的主要原因是:本单位调出1人,人员经费减少。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款总收入1542870.87元,其中:本年收入1542870.87元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1542870.87元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年(2024年度)的1556944.02元对比减少14073.15元,下降0.9%。主要原因是:基本支出减少了114073.15元,与上年(2024年度)对比下降7.3%,其中:人员经费减少110228.65元,公用经费减少3844.5元,项目支出增加100000.00元,与上年对比增幅为100%。基本支出减少的主要原因是:本单位调出1人,人员经费核减,落实过紧日子要求,压缩公用经费,增加水库维修养护经费预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1602870.87元。财政拨款安排支出1542870.87元,其中:基本支出1542870.87元,与上年(2024年度)的1556944.02元对比减少14073.15元,下降0.9%。主要原因是:本单位调出1人,人员经费核减,落实过紧日子要求,压缩公用经费。 项目支出100000元,与上年(2024年度)的0.00元对比增加100000.00元,增加100%。主要原因是:增加水库维修养护经费预算。 单位自有资金支出60000.00元,与上年(2024年度)对比增加60000.00元,增加100%。主要原因是:2024年收入农业灌溉水费,2025年自有资金支出。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.208社会保障和就业支出127672.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127672.32元,主要用于事业单位在职职工养老保险缴费支出。 2.210卫生健康支出68414.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。其中:2101102事业单位医疗64322.59元,主要用于事业单位职工医疗保险缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出4091.9元,主要用于事业单位职工工伤和大病保险缴费。 3.221住房保障支出108714.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。其中:2210201住房公积金108714.24元,主要用于职工住房保障。 4.213农林水支出1238069.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%,主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,含职工工资福利支出,具体指基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费;商品和服务支出,具体指公用经费、工会经费和职工教育经费等支出。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.301工资福利支出1397094.71元(其中:基本支出1397094.71元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。其中:30101基本工资460896.00元,主要用于事业单位职工岗位工资和薪级工资支出;30102津贴补贴31116.00元,主要用于事业单位职工艰苦边远地区津贴支出;30107绩效工资593940元,主要用于事业单位职工基础性绩效和奖励性绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费127672.32元,主要用于事业单位职工养老保险缴费;30110职工基本医疗保险缴费64322.59元,主要用于事业单位职工医疗保险缴费;30112其他社会保障缴费10433.56元,主要用于 事业单位职工工伤、失业、大病保险缴费;30113住房公积金108714.24元,主要用于事业单位职工住房公积金缴费。 2.302商品和服务支出45776.16元(基本支出45776.16元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。其中:30201办公费16500.00元,主要用于保障单位日常运转开支;30205水费500.00元,主要用于事业单位水费开支;30206电费8000.00元,主要用于事业单位电费开支;30211差旅费2000.00元,主要用于事业单位差旅费开支;30216培训费6913.44元,主要用于事业单位职工业务培训开支;30228工会经费11862.72元,主要用于事业单位基层工会缴费。 3.30213 维护(修)费100000.00元,主要用于水库运行管理维修养护开支。 五、县对下专项转移支付情况 云县刘家箐水库管理局无对下专项转移支付情况。 (一)与中央配套事项 云县刘家箐水库管理局无与中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 云县刘家箐水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 云县刘家箐水库管理局无经济社会事业发展事项。 六、部门政府采购预算情况 云县刘家箐水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目0个,部门政府采购预算总额0元,其中:部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云县刘家箐水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年(2024年)预算的0元相比,没有发生变化,具体情况如下: (一)因公出国(境)费 云县刘家箐水库管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年对比,没有变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 云县刘家箐水库管理局2025年公务接待费预算为0元,较上年0元相比,没有变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 (三)公务用车购置及运行维护费 云县刘家箐水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元相比,没有变化。其中:公务用车购置费0元,较上年相比,没有变化;公务用车运行维护费0元,较上年相比,没有变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 云县刘家箐水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求,本单位2025年度没有编制重点项目相关预算,故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 “机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。云县刘家箐水库管理局单位性质为事业单位,故我单位2025年机关运行经费安排0元,无增减变化。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,云县刘家箐水库管理局资产总额:166501158.90元,其中,流动资产6098988.62元,固定资产160629784.70元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产160629784.70元。与上年相比,本年资产总额减少93388.2元,其中:流动资产减少73694.64元,固定资产减少19693.56元,无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。 资产总额比上年(2023年度)的166594547.10元减少了93388.2元。较少的原因是:减少固定资产19693.56元,货币资金减少55036.08元等。 第二部分 云县刘家箐水库管理局2025年部门预算表 (详见附件)
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