临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度部门决算目录 |
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来源:云县水务局 作者: 时间:2020-09-23 点击率:【 打印 】【 关闭 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督索引号53092200433201000 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度部门决算 目录 第一部分 临沧市云县刘家箐水库管理局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) (二)部门整体支出绩效自评报告 (三)部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 临沧市云县刘家箐水库管理局概况 一、主要职能 (一)主要职能 云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主,兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。 2019年其主要工作是:为水利工程建设及正常运行提供管理保障;水库正常运行管理;水库工程安全监测;水文监测;水库大拦河坝安全监测;渠道维修养护;灌溉用水调配;组织实施好水库至幸福连通工程项目的顺利实施。 (二)2019年度重点工作任务介绍 1.认真抓好基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化工作;持续抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作。 2.持续抓好脱贫攻坚挂钩帮扶工作。 3.配合县水务局组织实施好刘家箐水库至幸福连通工程的建设;配合并组织实施好刘家箐水库水情自动测报和大坝安全监测系统项目上报工作。 4.积极向上争取项目资金; 5.继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动,切实加强库区安全防护工作。 6.组织做好引水渠水毁修复工作并组织开展年度巡视检查工作。 7.组织抓好防汛抢险应急准备工作,组织实施防汛应急度汛项目及刘家箐水库2019年维修养护项目;修订完善汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案及调度规程及配合县环保局做好刘家箐水库饮用水水源保护区划分方案。 8.顺利完成上级水利部门下达的蓄水任务;认真做好水库运行管理工作。 9、遵规守纪,着力抓好部门预(决)算编制及公开工作。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。 离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 在编实有车辆0辆。 第二部分 2019年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度收入合计93.92万元。其中:财政拨款收入93.92万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少了1966.16万元,减幅为95%,减少的主要原因是:云县刘家箐水库至幸福连通工程项目已完成全部设计施工任务,本年度无项目资金预算安排。 二、支出决算情况说明 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度支出合计93.92万元。其中:基本支出93.92万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少了1966.16万元,减幅为95%,减少的主要原因是:刘家箐水库至幸福连通工程项目已完成全部设计施工任务,本年度无项目资金支出。 (一)基本支出情况 2019年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机构正常运转的日常支出93.92万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77%。与上年对比日常基本支出比上年增加了0.70万元,增幅为7%,其主要原因是:调入工作人员1 人,其各项缴费和工会经费相应增加。 (二)项目支出情况 由云县刘家箐水库管理局负责实施的刘家箐水库至幸福连通工程项目已完成全部设计施工任务,故本年度无项目资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出93.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.7万元,增幅为7%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 8.社会保障和就业(类)支出6.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要为机关事业单位基本养老保险金缴费。 9.卫生健康(类)支出7.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于其他社会保障缴费0.1万元,职工基本医疗保险缴费7万元。 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 12.农林水(类)支出72.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴支出68.55万元;水库管理局日常运行管理公务费用支出3.76万元。 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障(类)支出8.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,增长0%。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0万元。其中: 国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 临沧市云县刘家箐水库管理局2019年机关运行经费支出0万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额16664.09万元,其中,流动资产594.16万元,固定资产34.33万元,公共基础设施16035.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16011.51万元,其中;流动资产减少22.11万元,固定资产减少1.98万元,公共基础设施增加16035.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况 2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表(9-12表)。 五、其他重要事项情况说明 本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 监督索引号53092200433201111 |