临沧市云县疾病预防控制中心2019年度部门决算 |
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来源:云县卫生健康局 作者: 时间:2020-09-17 点击率:【 打印 】【 关闭 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临沧市云县疾病预防控制中心2019年度部门决算 目录 第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) (二)部门整体支出绩效自评报告 (三)部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 (一)主要职能 完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。 (二)2019年度重点工作任务介绍 开展好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、免疫规划、疫情监测处置、环境卫生、水质检验、免疫水平监测、突发公共卫生事件、健康教育、健康扶贫等各项工作,以及县委县政府各项中心工作。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入云县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 临沧市云县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制39人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。 离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。 实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 (详见附件) 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 临沧市云县疾病预防控制中心2019年度收入合计1,085.11万元。其中:财政拨款收入495.26万元,占总收入的45.64%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入252.89万元,占总收入的23.31%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入336.96万元,占总收入的31.05%,比上年同期减34.66%,收入减少主要原因是医疗业务收入减少和财政未拨项目经费。 二、支出决算情况说明 临沧市云县疾病预防控制中心2019年度支出合计1,041.53万元。其中:基本支出748.15万元,占总支出的71.83%;项目支出293.38万元,占总支出的28.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年同期减34.76%,支出减少主要原因是2018年有检验楼的基建款支出、医疗支出减少和人员经费减少。 (一)基本支出情况 2019年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心正常运转的日常支出748.15万元。比上年同期减32.08%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.91%。基本支出减少的主要原因是医疗支出减少和人员经费减少。 (二)项目支出情况 2019年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出293.38万元。比上年同期减40.72%,项目支出减少主要原因是2018年有检验楼的基建款支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 临沧市云县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出495.26万元,占本年支出合计的47.55%。比上年同期减2.12%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是人员经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 8.社会保障和就业(类)支出84.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位养老保险、职业年金缴费支出及死亡抚恤支出。 9.卫生健康(类)支出371.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于机构运行。 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障(类)支出38.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 临沧市云县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.21万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未拨2019年公用经费。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0万元。其中: 国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,临沧市云县疾病预防控制中心资产总额1863.37万元,其中,流动资产730.35万元,固定资产318.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程814.09万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加174.35万元,其中;流动资产减少209.45万元,固定资产增加43.65万元,在建工程增加340.15万元,无形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况 2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12) 五、其他重要事项情况说明 本部门无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 本部门不涉及专用名词。 |