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云县卫生健康局2020年预算公开目录


来源:云县卫生健康局 作者:云县卫生健康局  时间:2020-06-17 点击率:打印 】【 关闭

附件1

云县卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分 云县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第一部分 云县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、卫生健康

 推进医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标,统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制与实施,制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,负责疾病预防控制工作,负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作,负责医疗机构医疗服务全行业监督管理,组织制定医药卫生科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划,并负责组织实施和监督、检查,按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

     2、妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作;负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作;开展健康咨询,孕产妇、0-6岁儿童健康管理,高危孕产妇急救、转诊,妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务;开展住院分娩,妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务;开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查,为政府和卫生行政部门决策提供参考依据;开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务;开展计划生育技术服务,放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

    3、疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

    4、乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理;承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作,督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记,生育与保健等管理工作。

(二)机构设置情况

1、总体情况:编制2020年部门预算时,云县卫生健康系统共计15个部门,即:局机关、云县疾病预防控制中心、云县妇幼保健计划生育服务中心及12个乡镇卫生院。2019年末人员编制为543人,其中:公务员30人、公勤人员3人、事业人员510人。实有526人,其中:在职人员526人,离休0人,退休人员129人。公务用车编制数为3辆,实有20辆。卫生健康部门15个预算单位的人员编制及车辆基本情况见下表:

2020年部门单位基本数字情况表

单位名称

财政供给方式

编制总数

在职实有人数


公务用车情况

合计

行政编制人数

事业编制人数

合计


财政全供养离退休人数


行政人数

参公管理人数

行政工勤人数

事业人数

合计

退休人数

提前退休人数

编制数

实有数

合计


543

33

510

526

30


3

    493

129

128

1

3

20

  云县卫生健康局

全额

33

33


33

30


3


17

17


3

3

  云县疾控中心

全额

43


43

39




39

25

25



3

  云县妇幼保健院

全额

51


51

48




48

24

24



2

  茂兰卫生院

全额

30


30

35




35

11

11



1

  忙怀卫生院

全额

23


23

22




22

2

1

1


1

  漫湾卫生院

全额

23


23

21




21

9

9



1

  后箐卫生院

全额

25


25

23




23

3

3



1

  栗树卫生院

全额

26


26

24




24

4

4



1

  涌宝卫生院

全额

47


47

45




45

8

8



2

  大朝山卫生院

全额

22


22

22




22

2

2




  大寨卫生院

全额

34


34

32




32

6

6



1

  茶房卫生院

全额

35


35

34




34

5

5



1

  晓街卫生院

全额

32


32

31




31

1

1



1

  幸福卫生院

全额

45


45

43




43

6

6



1

  爱华镇卫生院

全额

74


74

74




74

6

6



1

















2、机构设置情况:云县卫生健康设11个内设机构和机关党委办公室即:办公室规划财务与信息建设股政策研究和体制改革股疾病防控与卫生应急股(突发公共卫生事件应急指挥中心)医政医管股基层卫生与药政管理股妇幼健康和人口监测与家庭发展股健康产业发展股中医药发展股防治艾滋病办 机关党委办公室。云县疾病预防控制中心内设行政办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、检验科、免疫规划科、公共卫生科、卫生信息科、财务科9个职能科室和1个美沙酮康复门诊。云县妇幼保健计划生育服务中心办公室、孕产群体保健科、产后保健科、儿童群体保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技计划生育技咨询服务指导科、计划生育手术服务科、药剂科、检验科、超声科、麻醉科、放射科、消毒供应室、病理科、输血科、病案室、健康教育科、财务科、医保物价科、医务科、护理部、感控办、质控办、人事科、综合办公室29个内设机构和党支部办公室。乡镇卫生院内设办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8内设机构

   (三)重点工作概述

云县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康云县战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,建设面向周边区域卫生健康辐射中心。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况:我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位15个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制543人,其中:行政编制 30人,工勤人员3人,事业编制510人。在职实有526人,其中: 财政全供养 526人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员129人,其中: 离休 0人,退休 129人。

卫生系统车辆编制3辆,实有车辆20,车辆超编原因是仅局机关有车辆编制,其他二级单位没有核定车辆编制,但实际有医用救护车和公务用车,超编的17量就是二级单位实有车辆。

2、局机关情况:2019年末人员编制为30人,其中:公务员20人、参公事业10人,其中公勤人员3人。实有33人,其中:在职人员33人,离休0人,退休人员17人。公务用车编制数为3辆,实有3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

1、2020年部门财务总收入94,440,766.61元,其中:一般公共预算81,032,384.61元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入13,408,382元,其他收入0万元上年结转0万元

与上年对比增加19,671,112.18元,同比增长26.31%,主要原因是妇幼保健计划生育服务中心执行医院制度后增加全面预算功能,增加预算事业单位经营收入,增加离岗乡村医生生活补助项目及医疗机构通过公开招考和人才引进增加在岗人员

2、2020局机关财务总收入14,440,965.97元,其中:一般公共预算14,440,965.97元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元上年结转0万元

与上年对比增加4,464,194.32元,同比增长44.75%,主要原因是增加离岗乡村医生生活补助项目及机构整合增加在岗人员

(二)财政拨款收入情况

1、2020年部门财政拨款收入81,032,384.61元,其中:本年收入81,032,384.61上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款81,032,384.61元(本级财力81,019,884.61元,其他非税收入12,500元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6,262,730.18元,同比增长8.38%,主要原因是增加离岗乡村医生生活补助项目及医疗机构通过公开招考和人才引进增加在岗人员

2、2020局机关财政拨款收入14,440,965.97元,其中:本年收入14,440,965.97上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,440,965.97元(本级财力14,428,465.97元,其他非税收入12,500万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4,464,194.32元,同比增长44.75%,主要原因是增加离岗乡村医生生活补助项目及机构整合增加在岗人员

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出94,359,092.61元。财政拨款安排支出 81,032,384.61元,其中基本支出74,636,084.61与上年对比增加2,453,310.18元,同比增长3.4%,主要原因是医疗机构通过公开招考和人才引进增加在岗人员项目支出6,396,300与上年对比增加3,809,420元,同比增长147%,主要原因是增加离岗乡村医生生活补助项目

2020局机关预算总支出14,453,465.97元。本级财力安排支出14,440,965.97元,其中,基本支出8,057,165.97元,项目支出6,383,800元。与上年对比增加4,464,194.32元,同比增长44.69%,主要原因是增加离岗乡村医生生活补助项目及机构整合增加在岗人员

(一)卫生健康部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208类:社会保障和就业支出9,288,861.69元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出;

2、210类:卫生健康支出66,998,763.38元,主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出;

3、221类:住房保障支出4,744,759.54万元,主要用于干部职工住房公积金支出。

局机关本级财力支出按功能科目分类情况

1、208类:社会保障与就业支出847,062.24元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出;

2、210类:卫生健康支出13,261,694.29元,主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出以及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、疾病应急救助项目、突发事件应急项目、妇幼保健、疾病预防控制相关项目、其他卫生健康支出;

3、221类:住房保障支出332,209.44万元,主要用于干部职工住房公积金支出。

(三)卫生健康部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出74,636,084.61元

(1)301类:工资福利支出68,400,644.38元,主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出;

(2)302类:商品和服务支出1,220,009.15元,主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出5,015,431.08元,主要用于退休干部工资性、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出6,396,300

(1)301类:工资福利支出20,000元,主要用于疾病预防控制中鼠疫防治工作;

(2)302类:商品和服务支出1,401,000元,主要用于重大公共卫生服务、疾病应急救助等委托性业务支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出4,775,300元,主要用于离岗乡村医生生活补助、计划生育家庭各项奖励与扶助支出。

   (4)307类:债务利息及费用支出200,000元,主要用于偿还世界银行贷款利息。

局机关本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出8,057,165.97万元

(1)301类:工资福利支出5,133,025.29元,主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出;

(2)302类:商品和服务支出515,037.24元,主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费及行政人员公务交通补贴支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出2,409,103.44元,主要用于退休干部工资和抚恤金支出、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出6,396,300

(1)301类:工资福利支出20,000元,主要用于疾病预防控制中鼠疫防治工作;

(2)302类:商品和服务支出1,401,000元,主要用于重大公共卫生服务、疾病应急救助等委托性业务支出;

(3)303类:对个人和家庭的补助支出4,775,300元,主要用于离岗乡村医生生活补助、计划生育家庭各项奖励与扶助支出。

   (4)307类:债务利息及费用支出200,000元,主要用于偿还世界银行贷款利息。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年卫生健康部门无列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

 2020年卫生健康部门无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

 2020年卫生健康部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金30,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫生健康部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,350元,较上年减少1,650元,下降1.43%,具体变动情况如下(卫生健康部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算只涉及局机关,部门数即局机关数):

(一)因公出国(境)费

卫生健康部门2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年相同,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

卫生健康部门2020年公务接待费预算为53,350元,较上年减少1,650元,下降3%,国内公务接待批次为24次,共计接待600人次。

2020年公务接待费预算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出,响应县财政压缩公务接待费的号召

(三)公务用车购置及运行维护费

卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为60,000元,较上年相同,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年相同,无增减变化;公务用车运行维护费60,000元,较上年相同,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、通过离岗乡村医生生活补助项目,解决乡村医生养老保险、退出保障问题,完善乡村医生队伍激励机制,不断完善乡村医生养老保险,建立科学合理的乡村医生管理机制,吸引高素质医学人才进入乡村医生队伍,使乡村医生队伍素质普遍提高,适应发展。

2、通过重大公共卫生服务项目实施,使全县艾滋病疫情稳中有降,继续保持血液无传播状态,母婴传播率降至2.3%以下检测发现率和抗病毒治疗比例达90%以上治疗病人的病毒抑制率达90%以上加强项目质量控制和能力建设,保证省级第四轮综合防治防艾项目、省级重点地区项目等防艾工作顺利实施完成好重大公共卫生服务免疫规划工作,重点完成AFP病例、发热出疹性病例、AEFI及冷链运转维护工作结核病防治工作到2020年,实现结核病及早发现并全程治疗,人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务,患者负担进一步减轻,发病和死亡人数进一步减少认真开展传染性疾病监测工作,完成鼠疫、疟疾及其他寄生虫病、SRAS与人禽流感、麻风病等重点传染病监测防治任务完成碘缺乏病监测及生活饮用水水碘含量调查任务,做好全县地方病防治工作开展水和环境卫生监测,完成城乡饮用水水质卫生监测及农村环境健康危害监测任务完成辖区范围内狂犬病病例调查处理工作完成死因监测工作,为人口管理提供依据开展学校卫生,做好疫情监测、学校健康教育、学校突发公共卫生事件处置等工作。

3、通过实施农村计划生育家庭奖励项目,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制,支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助(包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助)政策的人员,全部进行资格认定,并建立完善基本的信息档案,做到及时足额发放奖励与扶助资金。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。   

 2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。    

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.市对下转移支付:市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。    

5. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康部门2020年机关运行经费安排495,034.56元,与上年对比增加18,769.92元主要原因是机构整合人员增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云县卫生健康局2020年部门预算表

(第二部分见附件2.部门预算公开表)





附件3


云县卫生健康局2020预算重点领域财政项目文本公开


一、项目名称

(一)离岗乡村医生生活补助经费

(二)计划生育家庭“奖优免补”县级配套资金

(三)艾滋病综合防治工作配套经费

二、立项依据

(一)《云县人民政府办公室关于印发云县乡村医生养老保障工作实施方案的通知》(云县政办发〔2019〕38号)

(二)《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》(云财社〔2016〕321号)《中共云南省委 云南省人民政府关于实施全面两孩政策改善计划生育服务管理的意见》(云发〔2016〕28号)《财政部 卫生计生委关于进一步完善计划生育投入机制的意见》(财社〔2016〕16号)

(三)《云县第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016—2020年)》

三、项目实施单位

云县卫生健康局

四、项目基本概况

(一)为妥善解决我县乡村医生退出保障问题,我县辖区内2018年12月31日前已退出乡村医生岗位且健在的乡村医生(赤脚医生)给予一次性生活补助。

(二)对落实计划生育基本国策的部分计划生育家庭给予计划生育“奖优免补”政策奖励,切实保障计划生育家庭的合法权益。

(三)2020年是中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划和我县第四轮防治艾滋病人民战争的关键之年、收官之年,实现“三个90%”、 消除艾滋病/梅毒和乙肝母婴传播工作目标,冲刺之年。截止截止2020年5月31日,全县报告存活903例(其中1-5月新报告37例),发现率达86.91%,距离目标任务还差3.09个百分点,即新报告还差32例(前提是目前已发现人员和今后新报告者不发生死亡);全县艾滋病病毒感染者和病人已接受抗病毒治疗798例,治疗覆盖率达88.37% (2019年达90.5%,下降2.13个百分点);云县人民医院累计治疗916例,目前在治671例,脱失32例。在治病人CD4检测率达80.2%,病毒载量检测率达62%(指标≥90%),治疗有效率达94.8%,病毒抑制率达82%(指标≥90%,2019年达89.2%);全县艾滋病母婴传播控制率为0,先天梅毒发病控制率为0,乙肝暴露儿童阳性检出率为0,孕产妇孕12周艾滋病、梅毒和乙肝检测率达69.43%,距离目标85%还差15.57个百分点。全县除孕早期检测率未达标以外,其余 13 项消除母婴传播工作指标均达到指标要求。

五、项目实施内容

(一)对离岗乡村医生给予一次性补贴,其中从业年限 20 年以下的按每人每从业一年给予 500 元补助,从业年限20 年(含 20 年)以上的按照每人每从业一年给予 600 元补助。

(二)对在子女14周岁前办理了《独生子女父母光荣证》的农村夫妇给予每户2000元的一次性奖励;对办理了《独生子女父母光荣证》的农村独生子女免除义务教育阶段学费(小学每人每学年160元、初中每人每学年260元)和给予发放一次性教育奖学金(考取高中阶段学校的1000元、考取国民教育全日制大学专科1200元、考取国民教育全日制大学本科2000元);对农村办理了《独生子女父母光荣证》的父母及年龄不满18 周岁的独生子女、只生育了两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻给予城乡居民基本医疗保险参保费用资助,每人每年180元,不足部分引导群众自主缴费;对办理了《独生子女父母光荣证》且独生子女死亡的家庭,给予发放失独家庭一次性抚慰金,5000元/户;离婚的单亲家庭2500元/人;丧偶的单亲家庭5000元/人;对同时具备6个条件的部分计划生育家庭给予农村部分计划生育家庭奖励扶助补助1.本人及配偶户籍均为农业人口(双方享受)和夫妻双方一方为农村居民,一方为城镇居民(农村居民方享受);2.1933年1月1日以后出生;3.无违法多生育行为;4.现只有一个子女和子女死亡现无子女;5.要求年满60周岁才可享受;6.本人或配偶有生育史。),独生子的父母每人每年奖励960元独生女的父母每人每年奖励1080元;独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的家庭给予特别扶助制度补助,独生子女伤残的夫妻4200元/人/年独生子女死亡的夫妻5400元/人/年

(三)一是开展 4000 例婚检、4000 名孕产妇配偶、暗娼等高危人群、HIV阳性感染者溯源、城乡居民等各类人群 HIV 检测达 28 万人次二是新建村级快检点 5 个,全县保障 25 个村级快检点开展正常工作。三是对全县79名从未治疗人员开展寻找、随访、动员、治疗转介。四是对全县42名治疗脱失病人开展寻找、随访、 动员、治疗转介。

六、资金安排情况

(一)县级安排离岗乡村医生生活补助4156600元

(二)县级安排计划生育家庭“奖优免补”县级配套资金518700元

(三)县级安排艾滋病综合防治工作配套经费700000元

七、项目实施计划

(一)通过解决乡村医生养老保险、退出保障问题,建立科学合理的乡村医生管理机制,吸引高素质医学人才进入乡村医生队伍,使乡村医生队伍素质普遍提高,适应发展。

(二)切实落实计划生育基本国策,扎实有序实施全面两孩政策,着力提升计划生育服务管理水平,支持统筹推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变;由行政管理为主向更加注重服务家庭转变;由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变,形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制促进基本实现人人享有计划生育优质服务,做好全面两孩政策实施后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接,切实保障计划生育家庭的合法权益。

(三)年初下达各乡镇、各单位HIV检测任务,并列入一体化绩效考核管理。每月通报、督办主要工作指标完成情况。2020年10月31日以前完成全县“三个90%”防治艾滋病目标检查,10月、11月、12月进行目标任务冲刺。

八、项目实施成效

(一)坚持“保基本、强基层、建机制”原则,立足云县县情和基本医疗卫生制度的建立,完善乡村医生队伍激

励机制,不断完善乡村医生养老保险、退出保障相关政策,吸引中、高等医学(卫生)院校毕业生进入乡村医生队伍,逐步提升城乡居民基本医疗卫生和基本公共卫生服务能力。

(二)促进基本实现人人享有计划生育优质服务,做好全面两孩政策实施后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接,切实保障计划生育家庭的合法权益。

(三)实现全县艾滋病发现率达90%、抗病毒治疗率达90%、治疗有效率90%,消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。


  
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