监督索引号53092200620101000
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市云县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市云县委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关,为正科级,加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是:
1.围绕党的中心工作,中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。
2.负责对县级部门、各乡(镇)贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究,向县委提出相关工作意见建议。
3.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。
4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作;负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
6.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作;负责党委系统信息化建设工作;承担县国家密码管理局职责。
7.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理;负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作;承担县国家保密局职责。
8.承担县委国家安全委员会办公室职责。
9.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。
10.承担云县考评工作领导小组办公室职责。
(二)2019年度重点工作任务介绍
协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党云县委员会办公室
2.云县妇女联合会
3.共青团云县委员会
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制10人),事业编制8人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员10人),事业人员4人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。
离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。
实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度收入合计1209.79万元。其中:财政拨款收入1209.79,占总收入的100%,比上年同期1155.3万元增加54.49万元,增加4.72%;上级补助收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增0%;事业收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增0%;经营收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增0%;其他收入0万元,占总收入的0%,比上年同期增0%。收入增加主要原因为机构改革,单位合并。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度支出合计1211.96万元。其中:基本支出1101.75万元,占总支出的90.91%,比上年同期1029.21万元增加72.54万元,增加7.05%;项目支出110.22万元,占总支出的9.09%,比上年同期134.99万元减少24.77万元,减少18.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%,比上年同期增0%。支出增加主要原因为机构改革,单位合并。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101.75万元。比上年同期1029.21万元增加72.54万元,增加7.05%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1005.24万元,占基本支出的91.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出96.51万元,占基本支出的8.76%。基本支出减少主要原因:机构改革,单位合并。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110.22万元,比上年同期134.99万元减少24.77万元,减少18.35%;减少主要原因财政压缩项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1211.96万元,占本年支出合计的100%。比上年同期1164.2万元增加47.76万元,增加4.1%,支出增加主要原因为机构改革,单位合并。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出959.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
8.社会保障和就业(类)支出99.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤、单位缴纳养老保险等支出。
9.卫生健康(类)支出58.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于的单位缴纳医疗保险等支出。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
12.农林水(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要为新农村建设总队长工作经费,用于开展新农村建设方面的支出。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
19.住房保障(类)支出85.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175.00万元,支出决算为22.5万元,完成预算的12.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.22万元,完成预算的28.88%;公务接待费支出决算为15.28万元,完成预算的10.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政压缩项目经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少55.82万元,下降71.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.69万元,下降71.02%;公务接待费支出决算减少38.14万元,下降71.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因为财政压缩项目经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,32.09%;公务接待费支出15.28万元,占67.91%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等:无。
公务用车运行维护支出7.22万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省、市、县及乡(镇)公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.28万元。其中:
国内接待费支出15.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次1436人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市及其他州、市、县考察调研指导组人员发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市云县委员会办公室2019年机关运行经费支出96.51万元,比上年同期111.47万元减少14.96万元,减少13.42%。减少的主要原因为财政压缩项目经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党临沧市云县委员会办公室资产总额1771.51万元,其中,流动资产1193.45万元,固定资产577.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.45万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少149.9万元,其中;流动资产增加355.12万元,固定资产减少505.47万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0.45万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.2万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1771.51 |
1193.45 |
577.61 |
365.83 |
14.51 |
197.27 |
0.45 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额15.83万元,其中:政府采购货物支出15.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额15.83万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。
监督索引号53092200620101111